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北海市统计普查中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 16:42   文章来源:竞彩足球投注   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市统计普查中心2021年部门预算

 

目录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市统计普查中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市统计普查中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:北海市统计普查中心概况

一、 主要职能

()负责制定全市经济普查工作方案以及实施细则,组织实施普查区域划分、普查人员选聘与培训、物资准备和社会宣传动员、摸底调查、入户登记、数据质量抽查和评估、数据处理和资料开发应用、资料归档整理等各项工作,管理经济普查数据库。
    (
)协助主管部门做好全市人口普查、农业普查等大型国情国力调查。
    (
)承担全市基本单位名录库建设管理工作。以经济普查资料为基础,充分利用相关部门行政登记资料和专业竞彩足球投注,及时更新核实基本单位名录,为党委政府相关决策提供依据,为社会公众提供咨询服务,为各类以基本单位为对象的国情国力调查、常规统计调查等提供科学完备的名录库和抽样框。
    (
)承担全市统计调查单位管理的相关工作。负责年报、定报调查单位申报审批管理工作;组织实施全市调查单位基本情况统计调查工作。
   (
)协助主管部门开展城市基本情况统计调查工作,收集、整理、汇总、审核、评估相关部门数据,对城市社会经济基本情况进行分析研究。
   (
)协助国家统计局北海调查队开展全市住户调查工作。
   (
)承担全市统计地理信息系统建设、管理、运行和维护工作。
   (
)完成市统计局交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市统计普查中心为竞彩足球投注下属公益一类事业单位,核定编制数为9人,其中:在职在编为8人。

第二部分:北海市统计普查中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市统计普查中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年统计普查中心预算合计收入为1,290,597,比上年收入减少671,926元,同比减少34.24%2021年预算支出总计1,290,597,比上年收入减少671,926元,同比减少34.24%预算减少主要原因是减少全国第四次经济普查和第七次人口普查专项经费

二、部门收入预算情况说明

北海市统计普查中心2021年度部门预算收入1,290,597, 比上年收入减少671,926元,同比减少34.24%,预算减少主要原因是减少全国第七次人口普查专项经费

三、部门支出预算情况说明

北海市统计普查中心2021年度一般公共预算支出1,290,597,其中:基本支出1,040,598元,比上年增加138,075,同比增加15.3%。主要原因是增加单位部分职业年金开支。项目支出250,000元,比上年减少810,000元,同比减少76.42%预算减少主要原因是减少全国第四次经济普查和第七次人口普查专项经费

四、财政拨款收支预算情况说明

2021北海市统计普查中心本年收入1,290,597其中:一般公共预算拨款收入为1,290,597元,比上年收入减少671,926元,同比减少34.24%

2021年北海市统计普查中心本年支出总计1,290,597,比上年收入减少671,926元,同比减少34.24%

1.一般公共服务(类)1,139,151元,包括为单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年一般公共服务(类)1,839,442元减少38.07%。预算减少主要原因是减少全国第四次经济普查和第七次人口普查专项经费

2.卫生健康支出(类)57,768元,按照统一规定比例计缴医疗保险等。比上年支出增加12,423元,同比增加27.4%预算增加主要原因行政、事业单位人员的医疗保险缴费基数提高了。

3.住房保障支出(类)93,678元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比上年支出增加15,943元,同比增加20.51%预算增加主要用于缴费基数提高了。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年北海市统计普查中心一般公共预算支出1,290,597,其中1,040,598元,比上年增加138,075,同比增加15.3%。主要原因是增加单位部分职业年金开支。项目支出250,000元,比上年减少810,000,同比减少76.42%预算减少主要原因是减少全国第四次经济普查和第七次人口普查专项经费

事业运行889,152元,基本支出889,152元,比上年增加109,710元,同比增加14.08%。主要增加单位部分职业年金开支。

专项普查活动250,000元,项目支出250,000元,比上年减少810,000,同比减少76.42%。主要原因是减少全国第四次经济普查和第七次人口普查专项经费

行政单位医疗57,769元,基本支出57,769元,比上年预算增加12,424元,同比增加27.4%。主要是社保上缴基数已上涨。

住房公积金93,678元,基本支出93,678元,比上年预算增加15943元,同比增加20.51%。主要是上缴基数已上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计1,040,597,比上年增加138,075,同比增加15.3%主要原因是工资标准提高,人员增加,基本养老保险、住房公积金等缴费提高,职业年金纳入预算。其中:人员经费879,304元,公用经费161,293元。具体支出预算如下:

基本工资270,971

津贴补贴196,272

奖金21,881

伙食补助费32,000元。

机关事业单位基本养老保险缴费124,904

职业年金缴费62,452

职工基本医疗保险缴费57,768

其他社会保障缴费12,978

住房公积金93,678

办公费14,000

水费832

电费3,328

邮电费14,720

差旅费16,800

维修(护)费2,400

会议费2,720

培训费2,880

公务接待费1,200

工会经费15,613

福利费2,000

其他交通费用69,600

其他商品和服务支出15,200

其他对个人和家庭的补贴6,400

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6,200元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算6,200元。2021年“三公”经费支出预算与上年减少5,000元,同比减少44.64%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。年初暂不安排预算,主要是本市一级预算单位一般都不安排因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:公务用车购置预算 0 元。北海市统计普查中心年初暂不安排预算

(三)公务接待费预算6,200元,比上年预算11,200元,同比减少44.64%。主要是严格执行八项规定,尽量减少接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出次数。

八、政府性基金预算情况说明

北海市统计普查中心没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年北海市统计普查中心机关运行经费财政拨款预算154,333元,比上年预算增加5,839元,同比增加3.9%主要原因是人员标准提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021北海市统计普查中心政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50元以上通用设备0台(套),100元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位2021年无需编制预算绩效目标项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:北海市统计普查中心2021年部门预算表

 

(注:以下载链接的形式附在最后)